Раскрытие информации
» Информация об МКД
» Карла Либкнехта 29
» Отчёт об исполнении договора управления
Отчёт об исполнении договора управления
| Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет | |||
| управляющая организация | |||
| ООО "Универсан" | |||
| ул. Карла Либкнехта, д. 29 | |||
| форма 2.8 | |||
| Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления | |||
| № п/п | Наименование параметра | ед.изм. | Значение |
| 1 | Дата заполнени/внесения изменений: | ¯ | 14.02.2019 |
| 2 | Дата начала отчетного периода | ¯ | 01.01.2018 |
| 3 | Дата конца отчтеного периода | ¯ | 31.12.2018 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
| 4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 62 628,24 |
| 5 | - преплата потребителей | руб. | -1 013,02 |
| 6 | - задолженность потребителей | руб. | 63 641,26 |
| 7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 417 653,87 |
| 8 | - за содержание дома | руб. | 255 542,80 |
| 9 | - за текущий ремонт | руб. | 108 074,05 |
| 10 | - за услуги управления | руб. | 54 037,02 |
| 11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 408 088,39 |
| 12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 407 357,21 |
| 13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 |
| 14 | - субсидий | руб. | 0,00 |
| 15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 |
| 16 | - прочие поступления | руб. | 731,18 |
| 17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 72 193,72 | |
| 18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 72 193,72 | |
| 19 | - переплата потребителей | -6 920,06 | |
| 20 | - задолженность потребителей | 79 113,78 | |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги) | |||
| 21 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Техническое обслуживание конструктивных элементов жилых зданий |
| 22 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
| 24 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования жилых зданий |
| 25 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 26 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
| 27 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Техническое обслуживание электрических устройств мест общего пользования, осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |
| 28 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 29 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
| 30 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Уборка придомовой территории и мест общего пользования. |
| 31 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 32 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
| 33 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Вывоз крупногабаритного мусора |
| 34 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | Договор № НП-000348 от 01.01.2018г. ООО "Тагилспецтранс" / Договор № НК-000042 от 01.07.2018г. ООО" КомТранс" |
| 35 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в 5 дней |
| 36 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Дератизация и дезинфекция подвальных помещений жилых зданий |
| 37 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Эгида-НТ", ИНН 6623023864, договор № 77-2017 от 26.11.2016 г. |
| 38 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в месяц |
| 39 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Аварийно-диспетчерское обслуживание дома |
| 40 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "АДС-Сервис", ИНН 6623096975, договор № 96 от 05.02.2016 г. | |
| 41 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | |
| 42 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Управление многоквартирным домом |
| 43 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 44 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
| 45 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома |
| 46 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 47 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | согласно перечня работ по текущему ремонту общедомового имущества |
| 48 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Содержание общедомовых приборов учета электрической энергии |
| 49 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
| 50 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в месяц |
| 54 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Содержание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей |
| 55 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | АО "ГАЗЭКС", ИННН6671777526 |
| 56 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в три года |
| Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
| 57 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
| 58 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
| 59 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
| 60 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
| 61 | Пераходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | 161 277,38 |
| 62 | - переплата потребителям | руб. | 0,00 |
| 63 | - задолженность потребителей | руб. | 161 277,38 |
| 64 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | 191 783,26 |
| 65 | - переплата потребителей | руб. | 0,00 |
| 66 | - задолженность потребителей | руб. | 191 783,26 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
| 67 | Вид коммунальной услуги | ¯ | центральное отопление |
| 68 | Единица измерения | ¯ | Гкал |
| 69 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,000 |
| 70 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
| 71 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
| 72 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
| 73 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 74 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 75 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 76 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 77 | Вид коммунальной услуги | ¯ | горячее водоснабжение |
| 78 | Единица измерения | ¯ | Гкал/м3 |
| 79 | Общий объем потребления | нат.показ. | 0,000 |
| 80 | Начислено потребителям | руб. | 0,00 |
| 81 | Оплачено потребителями | руб. | 0,00 |
| 82 | Задолженность потребителей | руб. | 0,00 |
| 83 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 84 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 85 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 86 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 87 | Вид коммунальной услуги | ¯ | холодное водоснабжение |
| 88 | Единица измерения | ¯ | м3/чел |
| 89 | Общий объем потребления | нат.показ. | 3 213,290 |
| 90 | Начислено потребителям | руб. | 74 729,53 |
| 91 | Оплачено потребителями | руб. | 67 996,50 |
| 92 | Задолженность потребителей | руб. | 6 733,03 |
| 93 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 74 729,53 |
| 94 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 67 996,50 |
| 95 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 6 733,03 |
| 96 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 97 | Вид коммунальной услуги | ¯ | водоотведение |
| 98 | Единица измерения | ¯ | м3/чел |
| 99 | Общий объем потребления | нат.показ. | 7 047,700 |
| 100 | Начислено потребителям | руб. | 67 247,47 |
| 101 | Оплачено потребителями | руб. | 62 175,39 |
| 102 | Задолженность потребителей | руб. | 5 072,08 |
| 103 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 78 746,59 |
| 104 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 62 175,39 |
| 105 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 16 571,20 |
| 106 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| 107 | Вид коммунальной услуги | ¯ | электрическая энергия |
| 108 | Единица измерения | ¯ | кВт |
| 109 | Общий объем потребления | нат.показ. | 19 442 |
| 110 | Начислено потребителям | руб. | 62 371,06 |
| 111 | Оплачено потребителями | руб. | 79 830,42 |
| 112 | Задолженность потребителей | руб. | -17 459,36 |
| 113 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 62 371,06 |
| 114 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 83 701,02 |
| 115 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | -21 329,96 |
| 116 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
| Информация о наличии претензий по качеству предоставленных услуг | |||
| 117 | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
| 118 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
| 119 | Количество претензий, в уловлетворении которых отказано | ед. | 0,00 |
| 120 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||
| 121 | Направлено претензий потребителям должникам | ед. | 0 |
| 122 | Направлено исковых заявлений | ед. | 3 |
| 123 | Получено денежных средств по результатм претензионно-исковой работы | руб. | 17 023,64 |