Отчет об исполнении договора управления
№ п/п | Наименование параметра | ед.изм. | Значение |
1 | Дата заполнени/внесения изменений: | ¯ | 01.03.2016 |
2 | Дата начала отчетного периода | ¯ | 01.01.2015 |
3 | Дата конца отчтеного периода | ¯ | 31.12.2015 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -301 389,73 |
5 | - преплата потребителям | руб. | 0,00 |
6 | - задолженность потребителей | руб. | 301 389,73 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 339 084,65 |
8 | - за содержание дома | руб. | 101 725,39 |
9 | - за текущий ремонт | руб. | 135 633,86 |
10 | - за услуги управления | руб. | 101 725,39 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 350 516,19 |
12 | - денежных средств от потребителей | руб. | 263 951,28 |
13 | - целевых взносов от потребителей | руб. | 82 474,92 |
14 | - субсидий | руб. | 0,00 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 |
16 | - прочие поступления | руб. | 0,00 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | 651 905,92 | |
18 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | -189 872,30 | |
19 | - переплата потребителям | 0,00 | |
20 | - задолженность потребителей | 418 829,38 | |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
21 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих и ненесущих конструкций) мкд |
22 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
23 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
24 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества мкд |
25 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
26 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
27 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Работы по содержанию и ремонту электрических устройств мест общего пользования, осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |
28 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
29 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | еженедельно и при проведении текущего ремонта |
30 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Работы по содержанию придомовой территории |
31 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
32 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
33 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Вывоз крупногабаритного мусора |
34 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "ТагилСпецТранс", ИНН 6623091293, договор № НП-000107 от 01.01.2015 г. |
35 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в 5 дней |
36 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Дератизация и дезинфекция подвальных помещений жилых зданий |
37 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Эгида-НТ", ИНН 6623023864, договор № 77-2015 от 14.10.2014 г. |
38 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | 1 раз в месяц |
Наименование работы (услуги) | Аварийно-диспетчерское обслуживание дома | ||
Исполнитель работы (услуги) | ООО "АДС-Сервис", ИНН 6623096975, договор № 96 от 05.02.2016 г. | ||
39 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
42 | Наименование работы (услуги) | ¯ | Управление многоквартирным домом |
43 | Исполнитель работы (услуги) | ¯ | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 |
44 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ¯ | ежедневно |
45 | Наименование работы (услуги) | Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома | |
46 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 | |
47 | Периодичность выполнения работы (услуги) | согласно перечня работ по текущему ремонту общедомового имущества | |
48 | Наименование работы (услуги) | Содержание общедомовых приборов учета электрической энергии | |
49 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "Универсан", ИНН 6623083888 | |
50 | Периодичность выполнения работы (услуги) | 1 раз в месяц | |
51 | Наименование работы (услуги) | Транспортировка и захоронение бытовых отходов | |
52 | Исполнитель работы (услуги) | ООО "ТагилСпецТранс", ИНН 6623091293, договор № НП-000107 от 01.01.2015 г. | |
53 | Периодичность выполнения работы (услуги) | ежедневно | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
54 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
55 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
56 | Количество претензий, в уловлетворении которых отказано | ед. | 0 |
57 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
58 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | -1 119 307,68 |
59 | - преплата потребителям | руб. | 0,00 |
60 | - задолженность потребителей | руб. | 1 119 307,68 |
61 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | -1 113 596,19 |
62 | - переплата потребителям | руб. | 0,00 |
63 | - задолженность потребителей | руб. | 1 113 596,19 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
64 | Вид коммунальной услуги | ¯ | центральное отопление |
65 | Единица измерения | ¯ | Гкал |
66 | Общий объем потребления | нат.показ. | 365,350 |
67 | Начислено потребителям | руб. | 522 452,49 |
68 | Оплачено потребителями | руб. | 502 452,49 |
69 | Задолженность потребителей | руб. | 516 074,20 |
70 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 522 452,49 |
71 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 502 452,49 |
72 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 516 074,20 |
73 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
74 | Вид коммунальной услуги | ¯ | горячее водоснабжение |
75 | Единица измерения | ¯ | Гкал/м3 |
76 | Общий объем потребления | нат.показ. | 10 482,000 |
77 | Начислено потребителям | руб. | 178 959,32 |
78 | Оплачено потребителями | руб. | 272 071,04 |
79 | Задолженность потребителей | руб. | 403 492,03 |
80 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 178 959,32 |
81 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 272 071,04 |
82 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 403 492,03 |
83 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
84 | Вид коммунальной услуги | ¯ | холодное водоснабжение |
85 | Единица измерения | ¯ | м3/чел |
86 | Общий объем потребления | нат.показ. | 5 804,950 |
87 | Начислено потребителям | руб. | 97 292,53 |
88 | Оплачено потребителями | руб. | 75 578,63 |
89 | Задолженность потребителей | руб. | 84 763,07 |
90 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 97 292,53 |
91 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 75 578,63 |
92 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 84 763,07 |
93 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
94 | Вид коммунальной услуги | ¯ | водоотведение |
95 | Единица измерения | ¯ | м3/чел |
96 | Общий объем потребления | нат.показ. | 10 154,490 |
97 | Начислено потребителям | руб. | 91338,31,10 |
98 | Оплачено потребителями | руб. | 49 996,10 |
99 | Задолженность потребителей | руб. | 104 441,38 |
100 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 91338,31,10 |
101 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 49 996,10 |
102 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 104 441,38 |
103 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
104 | Вид коммунальной услуги | ¯ | электрическая энергия |
105 | Единица измерения | ¯ | кВт |
106 | Общий объем потребления | нат.показ. | 134 394 |
107 | Начислено потребителям | руб. | 294 772,87 |
108 | Оплачено потребителями | руб. | 280 942,10 |
109 | Задолженность потребителей | руб. | 13 830,77 |
110 | Начислено поставщиком коммунального ресурса | руб. | 294 772,87 |
111 | Оплачено поставщику коммунального ресурса | руб. | 280 942,10 |
112 | Задолженность перед поставщиком коммунального ресурса | руб. | 13 830,77 |
113 | Сумма пени и штрафов, уплаченных поставщику коммунального ресурса | руб. | 0,00 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных услуг | |||
14 | Количество поступивших претензий | ед. | 0,00 |
115 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0,00 |
116 | Количество претензий, в уловлетворении которых отказано | ед. | 0,00 |
117 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0,00 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||
118 | Направлено претензий потребителям должникам | ед. | 0 |
119 | Направлено исковых заявлений | ед. | 0 |
120 | Получено денежных средств по результатм претензионно-исковой работы | руб. | 0,00 |